Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 4º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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OPERAÇÕES ESPECIAIS | 59.918.937,47 | 5.899.866,52 | 41.630.888,74 | 5.899.866,52 | 41.630.888,74 | ||||||
GESTÃO DO PODER LEGISLATIVO | 33.800.000,00 | 4.505.444,35 | 19.032.749,21 | 4.659.163,94 | 18.373.027,47 | ||||||
GESTÃO DO PODER EXECUTIVO | 189.492.452,58 | 25.056.422,76 | 127.909.970,43 | 28.291.832,27 | 108.240.193,60 | ||||||
GESTÃO DO IPASSP | 10.388.695,51 | 1.406.793,70 | 5.781.291,65 | 1.443.717,82 | 5.540.507,02 | ||||||
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - IPASSP | 23.203.000,00 | -40.603,36 | 18.063.858,15 | 3.072.130,02 | 12.135.070,79 | ||||||
GESTÃO DO INSTITUTO DE PLANEJAMENTO | 5.402.689,00 | 540.905,18 | 2.228.416,53 | 599.497,91 | 1.999.734,50 | ||||||
ENCARGOS GERAIS | 151.026.624,33 | 24.765.315,23 | 99.138.380,79 | 25.015.554,18 | 98.992.720,38 | ||||||
CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS | 251.220.798,86 | 44.593.418,72 | 162.364.653,67 | 44.593.418,72 | 162.364.653,67 | ||||||
DEFESA CIVIL, ATENÇÃO E PREVENÇÃO | 3.554.787,74 | 62.667,37 | 2.526.810,46 | 679.059,79 | 2.146.340,94 | ||||||
SANTA MARIA SEGURA | 12.497.323,00 | 2.382.221,90 | 9.039.659,73 | 2.221.061,89 | 8.143.427,13 | ||||||
SERVIÇOS DE SAÚDE | 116.096.630,12 | 14.281.171,75 | 76.591.012,35 | 17.387.475,51 | 65.656.098,58 | ||||||
ESTRATÉGIAS DE SAÚDE DA FAMÍLIA | 18.522.525,00 | 3.049.183,75 | 13.363.650,25 | 3.258.734,71 | 12.256.823,77 | ||||||
SORRIA SANTA MARIA | 1.300.470,74 | 285.042,65 | 864.541,77 | 172.259,34 | 620.184,93 | ||||||
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | 3.991.128,88 | 524.408,03 | 2.399.948,72 | 628.835,40 | 2.279.389,90 | ||||||
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA | 29.392.470,64 | 3.649.393,05 | 23.190.175,03 | 4.936.314,83 | 17.863.057,08 | ||||||
REDE DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL | 11.143.860,75 | 1.346.878,23 | 7.234.058,25 | 1.492.024,81 | 5.926.105,06 | ||||||
VIGILÂNCIA EM SAÚDE | 8.255.261,06 | 1.766.993,87 | 7.025.960,95 | 1.800.758,81 | 6.660.287,49 | ||||||
ENFRENTAMENTO A PANDEMIA | 26.629,91 | 0,00 | 3.600,00 | 777,14 | 2.800,48 | ||||||
PREVENÇÃO E CUIDADO EM ISTs/HIV | 747.999,92 | 24.420,54 | 587.381,08 | 57.289,98 | 243.140,11 | ||||||
SEGURANÇA NO AMBIENTE DE TRABALHO | 1.798.610,32 | 368.415,32 | 737.624,81 | 150.176,22 | 347.893,80 | ||||||
MONITORAMENTO ALIMENTAR E NUTRICIONAL | 100.696,83 | 0,00 | 39.921,15 | 0,00 | 38.637,60 | ||||||
INOVAÇÃO, MODERNIZAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DA REDE | 67.037.340,02 | 9.058.315,82 | 51.975.108,12 | 9.314.278,76 | 33.784.895,13 | ||||||
VALORIZAÇÃO E COMPROMISSO COM OS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO | 350.000,00 | 11.906,48 | 178.521,93 | 38.825,40 | 139.946,45 | ||||||
REDE DIGITAL | 2.640.543,13 | 105.937,33 | 2.469.698,77 | 574.202,32 | 1.645.699,36 | ||||||
EDUCAÇÃO DE QUALIDADE | 205.800.997,87 | 33.356.573,79 | 143.207.542,33 | 42.547.011,11 | 130.972.175,64 | ||||||
EDUCAR E EMPREENDER: PROJETANDO O FUTURO | 515.715,00 | 197.822,22 | 450.529,23 | 43.124,28 | 97.562,32 | ||||||
TODOS JUNTOS: EDUCAÇÃO INCLUSIVA E ACESSÍVEL | 2.383.324,72 | 0,00 | 2.383.324,72 | 541.953,24 | 1.448.674,98 | ||||||
CRIATIVA SANTA MARIA | 527.232,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
SANTA MARIA DO FUTURO | 19.532.442,56 | 4.247.271,07 | 18.104.552,57 | 2.427.346,80 | 6.780.567,41 | ||||||
VIVA SANTA MARIA | 7.446.942,64 | 485.686,49 | 5.322.284,19 | 729.383,58 | 4.630.140,53 | ||||||
GESTÃO DOS ESPAÇOS ESPORTIVOS E DE LAZER | 16.064.893,77 | 2.218.378,09 | 5.696.988,84 | 1.681.157,24 | 3.047.557,59 | ||||||
POLÍTICAS PÚBLICAS VOLTADAS AO ESPORTE | 3.930.517,91 | 1.747.987,00 | 3.517.498,96 | 1.789.950,00 | 3.496.007,16 | ||||||
ESPORTE E LAZER EM SANTA MARIA | 1.521.909,42 | 451.349,99 | 995.514,03 | 460.910,00 | 791.636,08 | ||||||
REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA | 1.493.000,00 | 74.688,00 | 552.068,19 | 34.792,60 | 58.184,75 | ||||||
MAIS MORADIA | 10.002.672,34 | 0,00 | 15.036,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
REFEIÇÃO PARA TODOS | 2.082.835,00 | 42.388,21 | 1.638.236,18 | 388.323,28 | 1.126.016,11 | ||||||
CADASTRO ÚNICO PARA PROGRAMAS SOCIAIS | 1.038.937,30 | 211.923,38 | 936.395,32 | 112.561,97 | 463.266,29 | ||||||
PROMOVENDO A ASSISTÊNCIA SOCIAL EM SANTA MARIA | 21.168.565,65 | 4.252.203,71 | 15.845.854,86 | 3.551.609,99 | 10.747.128,72 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 13h e 38m. | |||||||||||
Estado do Rio Grande do Sul | |||||||||||
Período: 4º Bimestre de 2024 | |||||||||||
Orçamentos Anuais (Art. 2º, Inciso XII) - Despesa Fixada por Programa | |||||||||||
Unidade Gestora: CONSOLIDADO | |||||||||||
Dotação do Exercício | Empenhado no Período | Empenhado no Ano | Liquidado no Período | Liquidado no Ano |
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CIDADANIA AOS IDOSOS | 6.868.455,00 | 0,00 | 3.285.805,71 | 730.600,57 | 2.436.041,51 | ||||||
GARANTINDO DIREITOS À INFÂNCIA E A ADOLESCÊNCIA | 9.339.632,84 | 696.411,29 | 4.526.181,95 | 1.048.023,91 | 3.454.016,46 | ||||||
INTEGRAÇÃO E APOIO AOS DISTRITOS | 549.109,00 | -79.001,63 | 222.268,67 | 14.528,45 | 137.622,94 | ||||||
SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL | 1.000,00 | 0,00 | 846,00 | 0,00 | 846,00 | ||||||
GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA NO MEIO RURAL | 3.111.957,65 | 140.577,57 | 2.037.939,29 | 856.700,98 | 1.538.952,83 | ||||||
ABASTECIMENTO RURAL | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 27,93 | 193,16 | ||||||
REVITALIZAÇÃO DO EIXO INDUSTRIAL SANTAMARIENSE | 244.000,00 | 5.447,55 | 211.794,11 | 22.351,08 | 147.844,98 | ||||||
SANTA MARIA EMPREENDEDORA | 2.103.266,00 | 48.947,49 | 1.267.348,43 | 103.729,68 | 675.007,46 | ||||||
AEROPORTO MUNICIPAL | 1.292.239,77 | 165.313,69 | 838.241,53 | 68.415,02 | 252.264,37 | ||||||
INCENTIVO AO TURISMO | 1.442.898,00 | 80.950,09 | 801.636,29 | 2.355,25 | 203.526,60 | ||||||
INFRAESTRUTURA E QUALIDADE DE VIDA | 135.589.850,88 | 8.189.973,74 | 85.243.720,67 | 11.492.480,40 | 49.627.991,56 | ||||||
SERVIÇOS CEMITERIAIS | 1.867.000,00 | 413.760,89 | 1.772.834,54 | 555.718,00 | 1.132.886,92 | ||||||
LUZ É SEGURANÇA | 17.466.000,00 | 4.418.771,26 | 11.931.371,41 | 2.284.046,03 | 7.800.948,11 | ||||||
MAIS SANEAMENTO, MAIS SAÚDE | 32.384.753,56 | 4.310.433,71 | 19.058.972,98 | 3.581.932,19 | 12.098.825,02 | ||||||
INFRAESTRUTURA RURAL | 29.352.028,41 | 2.484.928,00 | 8.902.786,02 | 1.593.672,62 | 7.188.846,31 | ||||||
CIDADE SUSTENTÁVEL | 38.185.077,20 | 0,00 | 36.151.007,84 | 7.006.341,84 | 25.805.100,53 | ||||||
SINALIZAÇÃO VIÁRIA | 4.205.351,32 | 5.051,56 | 1.992.070,76 | 97.948,75 | 415.808,94 | ||||||
TRANSPORTE COLETIVO E DE PASSAGEIROS | 24.201.199,18 | 11.830.912,89 | 12.694.112,07 | 11.830.912,89 | 12.166.112,07 | ||||||
CONTROLE E SEGURANÇA VIÁRIAS | 12.673.400,77 | 2.600.209,34 | 9.914.372,13 | 2.217.799,40 | 8.210.057,72 | ||||||
EDUCAÇÃO NO TRÂNSITO | 1.116.947,91 | 660,00 | 905.982,71 | 26.139,00 | 838.040,10 | ||||||
DESBUROCRATIZAÇÃO DE PROCESSOS | 325.000,00 | 31.564,46 | 35.009,92 | 3.601,02 | 3.724,98 | ||||||
ESPAÇOS PÚBLICOS ARBORIZADOS | 2.978.618,08 | 70.091,41 | 1.672.924,18 | 111.838,66 | 257.576,23 | ||||||
BEM ESTAR ANIMAL | 1.098.511,62 | 81.100,00 | 660.445,39 | 253.754,51 | 315.577,49 | ||||||
POUPA TEMPO | 69.000,00 | 0,00 | 3.394,00 | 0,00 | 3.394,00 | ||||||
DESCOMPLICA SANTA MARIA | 92.000,00 | 0,00 | 18.429,00 | 3.744,00 | 3.744,00 | ||||||
TRANSCENDER | 187.800,00 | 0,00 | 128.419,35 | 22.061,89 | 91.754,28 | ||||||
ECONOMIA SOLIDÁRIA, COMBATE À POBREZA E DESENVOLVIMENTO SOCIOECONÔMICO | 521.000,00 | 0,00 | 240.784,80 | 121.072,54 | 235.560,19 | ||||||
RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 135.987.481,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||||||
TOTAL | 1.758.673.640,75 | 226.426.894,45 | 1.077.563.007,71 | 254.645.176,99 | 905.732.706,32 | ||||||
FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Set/2024, 13h e 38m. | |||||||||||